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Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) - Gobierno de Chile

Fiscalización de la ejecución de la planificación del año 2021 de Auditoría Interna de de Cajas de Compensación.

Fiscalización del Régimen de Cajas de Compensación, Ley N° 18.833, específicamente en materia de Auditoría Interna. Para esta fiscalización se realizaron 4 actividades durante el año, y consistieron en Fiscalizar la ejecución de la planificación del año 2021 de Auditoría Interna de las Cajas.

Tipo: Fichas de Fiscalización

Fecha de ejecución de la fiscalización: 2022/Marzo

Código de la fiscalización: 2022/FIS_IBS_M002

Entidades fiscalizadas: C.C.A.F. 18 DE SEPTIEMBRE; C.C.A.F. DE LOS ANDES; C.C.A.F. LA ARAUCANA; C.C.A.F. LOS HÉROES

Metodología general de la fiscalización

  1. Cotejar el plan anual con los informes de auditoría.
  2. Verificar en el plan anual y en los informes de auditoría si se incluyen trabajos sobre control interno (Circular N° 3220)
  3. Verificar aprobaciones del Directorio y del Comité de Auditoría.
  4. Verificar resultados de auditorías originadas en denuncias del personal.
  5. Evaluar alcance y profundidad de programas de auditoría.
  6. En la revisión de las actas del Comité verificar si hay evidencia de supervigilancia y si se pronuncia sobre los resultados de las auditorías; así como de medidas correctivas.

Principales observaciones

Las Cajas de Compensación dieron cumplimiento al Plan de Auditoría Interna del año 2021, llevando a cabo todo lo planificado por las respectivas Unidades de Auditoría Interna.
En base a la revisión y análisis de los antecedentes remitidos por las respectivas Cajas de Compensación de Asignación Familiar, no se detectaron observaciones.

Vea además:

Fichas de FiscalizaciónCircular 3220